关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
新疆昌吉2025年11月05日
一、采购人名称: 点击登录查看
二、供应商名称: 木垒县华新文体广告用品店
三、采购项目名称: 点击登录查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB****0401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力收据 单据/收据/凭证/报销单 | 得力/deli得力收据 | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力7623 名片盒/本/夹/册/拉杆夹 | 得力/deli得力7623 | 个 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 3 | 得力7628 名片盒/本/夹/册/拉杆夹 | 得力/deli得力7628 | 个 | 60.00 | 3 | 180 |
| 4 | 得力5792 名片盒/本/夹/册/拉杆夹 | 得力/deli得力5792 | 个 | 90.00 | 1 | 90 |
| 5 | 得力8011 拆信刀/切纸刀/美工刀 | 得力/deli得力8011 | 把 | 3.00 | 7 | 21 |
| 6 | 便利贴 | 其他家5.. | 袋 | 5.00 | 5 | 25 |
| 7 | 好媳妇 旋转拖把旋风拖 | 好媳妇旋转拖把 | 套 | 3.00 | 198 | 594 |
| 8 | 双面胶 | 其他家2. | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 9 | 订书机 | 其他家36- | 个 | 2.00 | 36 | 72 |
| 10 | 光盘 | 其他家175 | 盒 | 1.00 | 175 | 175 |
| 11 | 公牛 插线板 | 公牛/BULLGN-315 | 个 | 3.00 | 78 | 234 |
| 12 | 晨光 彩纸 | 晨光/M G7887. | 袋 | 6.00 | 18 | 108 |
| 13 | 橡皮 | 其他家35q | 件 | 6.00 | 1.5 | 9 |
| 14 | 档案盒 | 其他家56j | 件 | 40.00 | 10 | 400 |
| 15 | 晨光 1468 剪刀 | 晨光/M G1468 | 把 | 2.00 | 9 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 点击登录查看
联系人: 点击登录查看
联系电话: ****
传真:
地址: 木垒县****
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: ****
地址: 杭州市****
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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